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Licitário
em execuçãoProposta 2037457 · 2024

O presente Convênio tem como objeto o suporte administrativo da fundação de apoio, Fundação Casimiro Montenegro Filho (FCMF), a ser prestado na execução do Projeto de C, T&I “Estudos sobre a Infraestrutura Aeroportuária – EIA-SAC”, cujo propósito é aperfeiçoar o dimensionamento e avaliação estrutural de pavimentos e a automatização dos processos de escolha de sítios aeroportuários mais adequados.

São José dos Campos (SP)

Instrumento
CONVENIO nº 971993
Órgão concedente
MINISTERIO DA DEFESA · COMANDO DA AERONAUTICA
Proponente
FUNDACAO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO (CNPJ 64.037.492/0001-72)
Situação
Em execução
Contratação (execução)
Normal
Assinatura
30/01/2025
Vigência
30/01/2025 a 30/03/2029
Repasse da União
R$ 5.525.783,65
Contrapartida
R$ 0,00
Valor global
R$ 5.525.783,65
Empenhado / desembolsado
R$ 429.609,27 / R$ 2.858.669,21
Ramo
Outros

Licitação no PNCP

Ainda não encontramos no PNCP uma licitação deste município com objeto parecido publicada depois da assinatura. Quando sair, ela aparece na busca e nos alertas do Licitário.

O que será comprado (24 itens, R$ 5.525.783,65)

Plano de aplicação do instrumento, como aprovado no TransfereGov.

ItemTipoQtd.UnitárioTotal
3.5 Serviço de Pagamento de Bolsas PFservico1R$ 1.181.173,38R$ 1.181.173,38
4.5 Serviço de Pagamento de Bolsas PFservico1R$ 918.220,86R$ 918.220,86
2.5 Serviço de Pagamento de Bolsas PFservico1R$ 898.000,00R$ 898.000,00
5.1 Despesas Administrativas e Operacionaisservico1R$ 720.754,39R$ 720.754,39
1.5 Serviço de Pagamento de Bolsas PFservico1R$ 566.000,00R$ 566.000,00
4.6 Serviço de Pagamento Pessoa Físicaservico1R$ 252.631,58R$ 252.631,58
4.3 Serviço de pagamento de despesas PJservico1R$ 155.717,93R$ 155.717,93
4.7 Aquisição de Material Permanentebem1R$ 127.872,64R$ 127.872,64
3.2 Serviço de fornecimento de Passagensservico1R$ 100.620,24R$ 100.620,24
4.2 Serviço de fornecimento de Passagensservico1R$ 96.382,84R$ 96.382,84
2.2 Serviço de fornecimento de Passagensservico1R$ 92.000,00R$ 92.000,00
4.1 Serviço de Pagamento de Diariasservico1R$ 85.093,71R$ 85.093,71
3.3 Serviço de pagamento de despesas PJservico1R$ 76.368,49R$ 76.368,49
3.1 Serviço de Pagamento de Diáriasservico1R$ 69.580,23R$ 69.580,23
2.1 Serviço de Pagamento de Diariasservico1R$ 68.780,00R$ 68.780,00
1.2 Serviço de fornecimento de Passagensservico1R$ 32.000,00R$ 32.000,00
4.4 Serviço de fornecimento de Material de consumoservico1R$ 30.539,71R$ 30.539,71
1.1 Serviço de Pagamento de Diáriasservico1R$ 15.280,00R$ 15.280,00
1.3 Serviço de pagamento de despesas PJservico1R$ 13.300,00R$ 13.300,00
2.3 Serviço de pagamento de despesas PJservico1R$ 8.000,00R$ 8.000,00
3.4 Serviço de fornecimento de Material de consumoservico1R$ 6.107,65R$ 6.107,65
5.2 COFINSservico1R$ 5.000,00R$ 5.000,00
2.4 Serviço de fornecimento de Material de consumoservico1R$ 3.600,00R$ 3.600,00
1.4 Serviço de fornecimento de material de consumoservico1R$ 2.760,00R$ 2.760,00

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Fonte: TransfereGov (dados abertos). Situação e valores como publicados; confirme no instrumento.